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CFO Wisdom近期招聘信息汇总(07月10日龙虎娱乐平台下载更新)
发布时间:2024-11-27 21:16
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  1、制定财务战略:对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划,并确保其执行的过程,包括融资战略、投资战略及生产经营战略,企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

  2、负责财务核算:战略成本管理与企业发展战略,盈亏平衡点,固定成本,变动成本,营运资金运行质量,资金时间成本,持续性成本竞争力,产品的不同周期的成本管理办法。

  3、主持内部控制:强化内功,事先控制,构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度,规范财务管理流程,提出整改措施,以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

  4、负责资金管理:注重经营性净现金流量,资金“链条”的重要性,“资金是企业的血液”,公司最佳资本结构,公司现金流管理,公司理财。

  5、主持全面预算:以过程控制为核心的预算系统,企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走,预算要全面管理,渗透到各部门,健全财务预警机制,健全监控机制,财务要预算跟踪。

  6、负责税务筹划:现代企业如何合理避税,树立全局的节税理念,并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

  7、主持政策经营:协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。财政补贴很重要。

  8、财务分析决策:偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析,财务分析报告书写的原则与注意事项,企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析,企业内部控制系统运行情况分析。

  10、企业投资战略:包括资本运作、收购、兼并与重组:整合企业资源,提升企业资产价值:项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。

  4、出色的财务分析、融资和资金管理能力,精通公司内部财务核算和控制体系;

  1、负责后市场(维保,加油,车主之家,RD团队)的财务支持;负责后市场各条业务线全P&L预算编制,预算更新,实际结账数据支持,实际结账数据核对,预算完成进度分析;

  2、支持维保业务,车主之家业务的新店开业流程(不同城市),帐套设置,每月店面结账;

  1、负责平台运营部门(参谋部, 拉新,司机运营,乘客运营,BI团队)的财务支持;

  2、负责平台运营整体的费用预算编制,预算更新,实际核算, 预算完成进度分析; 支持拉新费用的日报维护,以及分渠道拉新ROI分析;

  3、负责司机运营和乘客运营对应积分商城的核算, 以及相关运营项目的财务支持;

  1、处理本集团老挝子公司的财务总体规划、成本核算、预算编制、税务事项、财务合并及报告

  3、5年以上大型集团财务管理岗位经验或知名事务所3年以上管理岗位经验,有通信行业财务经验者优先;

  2、负责共享中心运营风险控制及防范;负责集团共享中心流程梳理及内部各系统信息化管理的定制化改造;

  3、设计公司内部共享中心各项财务流程,包括但不限于费用报销流程、基础财务核算流程、往来账管理等;并使实施流程更好为集团各分子公司服务,为各分子公司提供优质快捷的财务,会计和分析服务

  5、根据工作需要与公司其他部门,如IT部门等进行沟通协调,发现公司现有问题并积极促进现有业务流程的规范、优化和改进,以提升公司经营的效率和效果;

  3、熟悉财务及ERP系统的运作流程,使用过大型ERP软件,如Oracle、SAP、用友等;

  6、良好的沟通协调及创新能力,工作责任心强,具有较强的组织协调及学习能力;

  8、具有良好的领悟能力、较强的沟通能力和洞察能力,判断力;有很强的服务意识和合作精神。

  1、根据外部投资方,或者资本运作的需求提供足够的报表及财务,经营指标分析支持;

  2.、建立,健全公司财务分析体系,为公司各级决策提供足够及时,有效的财务分析;对于新的业务及重点业务提供结合经营的财务分析;

  4、 配合公司未来的战略规划提供有效的财务支出,负责公司内,外部及投资方的对接。

  5、熟悉USGAAP,中国会计准则;熟悉会计核算及报表编制审核;有税务筹划能力;

  6、沟通能力强;良好的团队协作能力及解决问题的能力;诚实,严谨,能承受较大的工作压力。

  2、深入研究风电行业成本构成和特点,提出并制定中长期成本优化目标和方案;

  5、分析工厂运营效率,管理存货安全储备量等运营资产效率,识别影响中长期运营结果的机会和风险,提出未来公司中长期工厂资源配置建议;

  6、针对不同产品、制造过程和经济假设,进行公司内外部成本对标分析,发现并分析不足,提出并推进改进方案;

  1、有大型制造业、工程类企业成本管理工作经验,从事成本管理工作3年以上;

  2、精通各种常用成本分析评价模式,要求曾做过项目成本经济性评价,项目制成本管理

  (熟悉风力发电行业项目的成本、费用的组成,熟悉并有大型风电项目经济性评价的经验优先);

  2、参与集团财务预算制定,定期组织开展预算分析工作,审核并组织执行预算调整方案;

  3、参与构建集团管理会计职能,建立分公司、事业部、职能平台多维度财务管理体系;

  3、5年以上大型集团财务管理岗位经验或知名事务所3年以上管理岗位经验,有通信行业财务经验者优先;

  1、根据年度审计计划,组织安排经营财务审计项目;审核发审计通知、编制审计底稿、签发审计报告,审核审计意见书、审计决定。根据审计发现出具管理层建议书、并持续跟进;

  2、根据年度审计计划,组织对公司重大的工程项目立项,组织项目实施,对全过程的真实、合法、效益性进行审计;审核并签发审计通知、编制审计底稿、签发审计报告,根据审计发现出具管理层建议书、并持续跟进。审核审计意见书、审计决定;

  3、根据年度审计计划,负责公司全面风险管理及内部控制体系的建设工作;负责组织风险管理及内部控制体系测评,监督、检查,评价公司风险管理和内部控制制度的建立、执行和改进情况,对公司所属单位内部控制系统的适当性和有效性进行检查、评价和督促整改;

  4、根据年度审计计划,负责对公司及所属单位负责人任职期间所在单位资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及重大经营决策等有关经济活动,以及国家有关法律法规及公司相关制度执行情况进行监督和评价;

  5、根据年度审计计划,根据管理需要或业务异常情况,负责专项审计和审计调查分析工作、编制专项审计报告、并跟进特殊事项的进展;

  6、根据年度审计计划,对采购部门物资采购流程进行审计,审阅招投标政策的落实情况。负责对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价;

  7、进行公司全面风险管理及内部控制体系的建设工作;内部控制评价流程,提出优化建议;担任部门流程专员,牵头负责部门业务流程,公司和部门制度的制定、修订和优化工作;完善内控审计、内控评价及内控缺陷、风险管控检查等发现问题的整改工作;

  9、拟定职责范围内的职能建设的发展规划与年度计划,并组织实施及监督;审核职责范围内的规章制度,并予以签发;审定职责范围内的业务流程的建立、变更、修订;负责职责范围内的绩效指标和评价标准的拟定、调整、考核、结果提报;联络协调上级和外部审计机构及其他机构对公司的审计业务;全面管理部门文书工作,审阅签发各项文件报告;

  10、联络协调上级和外部审计机构对公司的审计业务; 负责组织和协调监事会对公司的监督检查工作。协调各部门与外部审计机构之间的工作,顺利完成年度审计工作;

  5、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;具有极强的财务审计分析能力;通晓财务、审计、税法等工作基本理论,熟悉企业管理知识;

  2、组织团队同时对接新业务和新项目的分析和跟进;组织和完成领导交付的各类专题分析报告;

  1、合理安排公司财务部各项日常工作,做好总账、应收账款、税务等财务管理工作;

  2、负责公司的会计核算工作,指导部门财务人员规范执行会计基础核算,提高工作效率,并对会计信息的正确性、线、及时跟踪和监控财务预算执行情况,控制经营风险,完成公司下达的各项目标,有效进行过程监控;

  2、具备2年及以上财务全面管理经验,熟悉制造业财务管理运作,有医药行业经验者优先;

  2、五年以上财务工作经验,其中至少两年的财务管理经验,扎实的财务、税务、内控等方面的理论基础和实践经验;

  3、熟悉中国会计准则和国际会计准则,熟悉财务管理、税务、审计等法律法规、准则及政策;

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